年月日发布 年月日实施 |
有限责任公司 |
序号 |
姓名 |
职务 |
组内职务 |
职责 |
联系方式 |
1 |
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总经理 |
组长 食品安全小组组长 |
领导食品防护小组的所有活动 |
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2 |
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负责市场人员 |
副组长 |
实施食品防护小组的所有活动食品防护计划的制定、实施、评估、验证、监督等 |
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3 |
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负责生产人员 |
组员 |
负责对原料、辅料、水、成品的检验及工具消毒等的安全防护 |
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4 |
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负责检验人员 |
组员 |
负责产品原料进店验收、成品检验、销售过程中的食品安全防护 |
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5 |
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库房管理人员 |
组员 |
负责对食品的存放区、包装物、有毒有害物品的安全防护 |
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6 |
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采购 |
组员 |
负责原料、辅料的采购; 对外来邮件、包裹的处理,对食品防护计划实施过程监督。 |
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7 |
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人力资源 |
组员 |
负责人员招聘、培训等工作; |
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评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
在夜晚或是光线不好的阴雨天对生产区域中的照明 |
o是o否 |
道路照明设备保持完好,若有损坏及时维修。 |
员工通道及应急通道的各个门上锁问题 |
o是o否 |
对的所有门上锁 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
大门和外部通道 |
o是o否 |
全天24小时值班(无节假日) |
窗户 |
o是o否 |
由使用人员负责关闭上锁、专门人员负责检查 |
公司的车 |
o是o否 |
由专责司机负责管理 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
所有受限区域(即:只有被授权的员工才能进入的区域)有明显的标识 |
o是o否 |
相关限制区域必须有明显的标识;未经相关负责人允许不得擅自进入,进入人员必须进行登记 |
参观者、客人和其他非雇佣人员(例如维修承包商)被限制在非产品区域,是否除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域 |
o是o否 |
1.外来人员进入制作区域必须经过部门负责人的允许,员工不得擅自放行。 2.进入制作区域外来人员必须遵守公司相关规定并登记 |
当地执法机构(包括消防部门)是否有的布局图最新版本 |
o是o否 |
提供整体布局图;规定如有更改及时提供给相关机构 |
生产和检验区域的消毒剂、清洁剂存放场所 |
o是o否 |
生产和检验区域内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场所,并由相关人员严格管理 |
对更衣室物柜、储存区域的检查已排除可疑包裹的程序 |
o是o否 |
有相关人员定期检查规定造成隐患的区域 |
定期盘点潜在的危险性工器具(如刀具、剪子等)的数量 |
o是o否 |
店内工器具必须坚持每天盘点并统一回收保管 |
通风系统的构造方式是否能达到快速隔离受污染的区域或房间 |
o是o否 |
生产和检验等区域内排气扇区域通风和隔离设施必须完好,防止异物进入 |
生产和检验等区域对电和火的安全控制 |
o是o否 |
1.对店内部的电源以及用电设施进行标明上锁 2.对消防设施进行定期检查,确定是否有效 3.对员工进行定期培训及演练 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
原料入口及成品存放的区域管理 |
o是o否 |
对每个制作区域进行隔离并标识区分 |
制作人员进入制作区域的卫生检查 |
o是o否 |
1.制作人员必须持有健康证明 2.由专门负责人对进入制作人员进行卫生检查(禁止化妆、佩戴首饰),洗手消毒程序 |
保持的记录能不能够便于向前向后追溯 |
o是o否 |
按《产品科追溯性操作规程》执行 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
进出储存区域的人员和物品(包括原料、辅料、包装材料、成品等) |
o是o否 |
1.授权员工方可进入储存区域 2.建立出人库人员及物品登记台帐 3.及时对储存区域的门和窗户上锁 |
储存区域的卫生和货物存放检查 |
o是o否 |
定期对储存区域的卫生和货物存放进行检查并记录 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
有毒有害物质、化学品(如工业化学品、清洁用品、杀虫剂、消毒杀菌剂、消毒剂)的存取 |
o是o否 |
1.设立毒有害物质、化学品专用仓库,由专职人员存取并做好相关记录 2.明确标识 3.对工具消毒做好领用台帐和消毒记录 |
有毒有害物质、化学品如有不符能否快速查出 |
o是o否 |
由专职人员明确标示数量、成分、浓度、厂家、出厂日期等 |
对有毒有害物质、化学品的储存要求 |
o是o否 |
按照相关标准建立,并保持良好的通风 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
运送原料、成品或其他用于食品加工的材料车辆,在其装货或卸货时是否受到监控 |
o是o否 |
1.公司自有的货车实行司机管理,对每次装货或卸货必须注明货物的数量、批次等 |
发运货物的检查 |
o是o否 |
对每次发货的纸箱进行检查,核对箱号,并做发货记录。 |
非工作时间的来货 |
o是o否 |
在非工作时间达到的货物未经接货人的确认不准验收 |
检查原辅料及其他用于制作的货物是否遭到了有无蓄意破坏和污染的痕迹 |
o是o否 |
按《原辅料验收程序》执行,对每批货物都进行验收检验并记录 |
对退运产品的验收 |
o是o否 |
执行产品溯源代码的追溯 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
制作产品用水的定期检测 |
o是o否 |
对制作过程中用水每年至少做一次的水质检测,符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
制作产品用水的管道检查 |
o是o否 |
定期对用水管道进行检查、维护、维修,确保水的安全使用 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员(包括长期的和临时的)的背景调查 |
o是o否 |
对关键岗位员工执行背景调查并记录 |
对所有的员工的安全程序培训 |
o是o否 |
由公司食品安全防护小组组织并对店内员工进行培训(每月一次)、考核 |
识别所有员工 |
o是o否 |
对不同的操作员工穿不同颜色的工作服 |
员工的个人存物柜 |
o是o否 |
由专责人员检查记录 |
对访问人员的进出区域、携带物品等进行检查 |
o是o否 |
对外访人员由接领人负责接待,携带物品由专责人员保管,禁止拍照 |
与员工交流,听取意见 |
o是o否 |
每周一开例会 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
公司经营相关的数据及客户资料、成本报价、生产工艺、原料单价、库存、人事变动、策略调整等安全保管 |
o是o否 |
1.设立知悉权限 2.电子文件加密保存、书面文件不置于公开场所且知悉内容不对无岗位人员、公司外人员传播 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
使用的原辅料、包装材料等的供货商 |
o是o否 |
1.供货商的食品防护体系按公司要求建立 2.在协议单上加注:食品安全防护责任约定 |
评估内容 |
是否是薄弱环节 |
计划及控制措施 |
对建立溯源制度 |
o是o否 |
按产品可追溯性操作程序,操作台有监控系统可随时准确确认操作人员 |
姓名或组织 |
电话 |
企业负责人1: |
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企业负责人2: |
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公安局 |
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环保局 |
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检验检疫局 |
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卫生局 |
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电业局 |
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医院 |
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质量监督局 |
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食品药品监督局 |
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日期 |
测试区域 |
结果 |
签名 |
纠正措施 |
纠正日期 |
签名 |
日期 |
变更原因 |
审核确认 |
食品防护月检查表 |
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序号 |
内容 |
正常 |
异常 |
1 |
外墙是否有损坏或人为破坏的痕迹 |
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2 |
检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏 |
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3 |
检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏 |
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4 |
店内的墙面、地面、窗户和照明设施有无损坏的痕迹 |
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5 |
危险工具的盘点数量是否异常 |
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6 |
安全/敏感区域的钥匙的盘点数量是否异常 |
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7 |
收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹 |
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8 |
储存设施是否异常 |
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9 |
有毒有害物质是否符合安全有效监控 |
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10 |
运输车辆检查 |
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验证内容 |
是 |
否 |
N/A |
是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护计划? |
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是否有适当的人员经过食品防护培训? |
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是否进行了定期食品防护演练? |
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食品防护计划是否进行定期审核(或在必要时进行修改)? |
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食品防护计划的细节是否保密? |
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是否定期检查并更新联系信息? |
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企业的其他人员是否已经开始联络这些有关的管理机构? |
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计划中是否包括针对产品污染威胁的反应程序? |
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计划中是否包括疏散程序? |